Wird vor dem 1.7.2020 eine Voraus- oder
Abschlagsrechnung mit 19%igem USt-Ausweis
erteilt und die Anzahlung vereinnahmt, während die
entsprechenden Leistungen erst nach dem
30.6.2020 erbracht werden, führt die Differenz
zwischen altem und neuem Steuersatz bei „Anzahlungenrechnungen, Vorauszahlungen, Abschlagsrechnungen bzw. Anzahlungen mit 19 %“ weiterlesen
Kontonummernerweitertung KNR bei Datev
Bei Datev muss ein Personenkonto (Debitor Kreditor) immer eine Stelle mehr haben wie ein Sachkonto. Die max. Länge für ein Sachkonto in KWP sind sechs Stellen.
Sachkonto 8400 –> Personenkonto Debitor ##### z.B. 10001
Sachkonto 84000 –> Personenkonto Debitor ###### z.B. 100001
Diese Informationen werden in den Kopfsatz der Übergabedatei Datenfeld 14) geschrieben. In der Schnittstellendatei im KWP ist das im Bereich der Aufwendungen über den Eintrag Version=n (4,5,6) zu lösen. Die Versionsnummer ist die Länge des Sachkontos
Bei den Erlösen kann das in den Einstellungen der Datev Schnittstelle parametrisiert werden.
Wichtig: Datev7 bedeutet 7-stellige Personenkonten und damit 6 stellige Sachkonten. Im Kopf der Datev Buchungsdatei entspricht dieser Eintrag somit dem Versionsstand 6
„EXTF“;700;21;“Buchungsstapel“;9;20200706151122000;;““;“MIW“;““;84841;42470;20200101;6;20200601;202
Im Eingangsrechnungsbereich muss in die BnFibu.ini in der Sektion Datev_ER der Eintrag
Version=4
Version=5
Version=6
Hier bezieht sich die Länge auf das Sachkonto. Wie wir oben gelernt haben haben hat das Personenenkonto (Kreditor) immer eine Stelle mehr.
Datev7 in der Fibu Schnittstelle bedeutet bei Nutzung des Eingangsrechnungsbuches zwingend den Eintrag Version=6
Nur Datev:
Wenn Sie in den Stammdaten des Mandanten in den Grunddaten Rechnungswesen im Feld Länge der Sachkonten eine Länge größer als 4 Stellen festgelegt haben, stehen Ihnen zur Erfassung von Sachkonten bis 8 Stellen, für Personenkonten bis zu 9 Stellen zur Verfügung.
Barverkauf Ermittlung UST und Preis
Im Artikelstamm Artikel angelegt mit dem MWST Satz 19%
Im Firmenstamm den Regelsteuersatz 16% angelegt. „Barverkauf Ermittlung UST und Preis“ weiterlesen
Aus einem Bruttopreis den Nettopreis ermitteln SQL
select
ustbasis,USTBASIS/(MwstSatz*0.01+1) from Rechnung
ermittelt aus dem Bruttopreis den Nettopreis auf Basis der Variablen MwstSatz mit dem zugewiesenen Wert 19
Geschützt: Tabelle aktualisieren solange die Zieltabelle im jeweiligen DB Feld Null ist
UST Mehrwertsteueränderung ohne Fibu/Datev Übergabe
Im KWP können sie für jeden Vorgang Angebot – Rechnung einen gesonderten Mehrwertsteuer Prozentsatz nutzen. Beachten sie, dass für die Änderung des Steuersatzes bei Übergabe an Finanzbuchhaltungssystem z.B. Datev Rechnungswesen vorab Anpassungen und Änderungen an den Schnittstellenparametern durchzuführen sind. „UST Mehrwertsteueränderung ohne Fibu/Datev Übergabe“ weiterlesen
Die Mehrwertsteuersenkung zum 01.07.2020 und Datev Übergabe
Mit der Änderung der Mehrwertsteuer zum 01.07.2020 wird das Leistungsdatum zu einem zentralen Thema bei der Übergabe von Buchungsdaten an das Rechnungswesen (Fibu)
Der genaue Zeitpunkt einer umsatzsteuerpflichtigen Lieferung oder sonstigen Leistung ist von entscheidender Bedeutung für die Frage der Steuerentstehung bei der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten (Sollversteuerung). Nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG i.V.m. § 16 Abs. 1 Satz 1 UStG entsteht die Steuer in diesen Fällen grundsätzlich mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die jeweilige Leistung ausgeführt worden ist. „Die Mehrwertsteuersenkung zum 01.07.2020 und Datev Übergabe“ weiterlesen
Geschützt: SQL Script um alle Kontaktarten pro Adresse in einer Zeile aufzuführen
GAEB Austauschphasen
Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen. Die GAEB-Schnittstelle ermöglicht den Austausch von Leistungsverzeichnissen zwischen Architekt und Handwerkern sowie die Preisanfrage und Preisangebot zwischen Lieferant und Handwerksbetrieb.
KWP kann eine P93 Preisanfrage nicht einlesen. Es fehlt das OZ Schema.
P93 und P94 sind immer XML Dateien.
Zu und Abschlagspositionen in der Projektbearbeitung
Zu und Abschlagspositionen können bei der Rechnungsstellung gesondert ausgewertet werden. Hierzu besteht die Möglichkeit, den Zu- und Abschlagspositionen verschiedene Erlösgruppen zuzuordnen.
Die vier Zuschlagsarten sind fest definiert. Die Zugschlagart Z1 Nachlässe neutral ist zu vernachlässigen.
In der Projekt Positionserfassung können Zu-/Abschläge über den Knopf am rechten Bildschirmrand aufgerufen werden.
Über den Knopf Neu wird eine neue Zu/Abschlagsposition angelegt. In den Datenfeldern Titel und Position kann man die Positionierung im Projekt festlegen. Zu-/Abschlagspositionen dürfen sich nicht Berechnungsbereich Von – Bis befinden. „Zu und Abschlagspositionen in der Projektbearbeitung“ weiterlesen